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广电网络年度报告披露不准确 中审亚太会计师事务所被警示

王珞 中国证券报·中证网

中证网讯(王珞)日前,陕西证监局公告根据对中审亚太会计师事务所执行的陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称广电网络)2022年年报审计项目进行专题检查结果,决定对中审亚太会计师事务所及孙有航、汪亚龙采取出具警示函的监管措施。

此前,广电网络在披露陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决定》的公告中显示,广电网络2022年度报告中金融资产终止确认、金融资产预期信用损失的计提等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷,存在多项违规。

陕西证监局认为,中审亚太会计师事务所已发现广电网络相关财务报表存在重大错报并进行了审计调整,但未进一步识别出广电网络内部控制存在重大缺陷而出具了无保留意见的《内部控制审计报告》,不符合《企业内部控制审计指引》第二十二条、第二十八条的规定。而该所的孙有航、汪亚龙作为广电网络2022年内部控制审计报告签字会计师,对上述违规行为负有主要责任。

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